柳南區(qū)政府2015年決算
——2016年7月28日在柳南區(qū)十一屆人大常委會第三十五次會議上
柳南區(qū)人民政府副區(qū)長
區(qū)人大常委會主任、各位副主任、各位委員:
受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大常委會報告柳南區(qū)2015年財政決算情況的報告,請予以審議。
2015年,是“十二五”規(guī)劃的收官之年。面對復雜嚴峻多變的宏觀經濟形勢,全區(qū)主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),緊緊圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展總體部署和目標任務,積極發(fā)揮財政職能作用,堅持“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的工作要求,全面推進“四個打造”,全區(qū)財政運行情況總體良好。
一 、一般公共預算收支決算情況
全區(qū)完成財政組織收入370,069萬元,比2014年完成數增加31,437萬元,完成調整預算的101.19%,增長9.28%,順利完成區(qū)十一屆人大第五次會議批準的收入計劃。
(一)收入決算情況
全區(qū)公共財政總收入127,056萬元,當年公共財政總支出126,784萬元,收支相抵,滾存結余125萬元(其中專項結轉125萬元,凈結余37萬元),安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金147萬元。
全區(qū)公共財政總收入構成為:公共財政預算收入78,787萬元;轉移性收入48,269萬元,其中:轉移支付收入43,018萬元,上年結余收入2,458萬元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,756萬元,調入資金37萬元。
2015年轉移支付收入為43,018萬元,其中:稅收返回性收入3,110萬元,體制補助25萬元, 革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉移支付收入313萬元, 縣級基本財力保障機制獎補資金收入427萬元, 結算補助收入7,605萬元,基層公檢法司轉移支付收入586萬元,義務教育等轉移支付收入4,878萬元,基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入1,744萬元, 新型農村合作醫(yī)療等轉移支付收入1,505萬元,農村綜合改革轉移支付收入200萬元,固定數額補助收入1,646萬元,其他一般性轉移支付15,800萬元,專項轉移支付5,179萬元。
從收入決算情況看,一般公共預算收入與調整數相比超收487萬元,除340萬元用于安排上解柳州市防洪保安費年終結算缺口外,余下147萬元全部安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
(二)支出決算情況
全區(qū)公共財政總支出構成為:公共財政預算支出108,303萬元,上解上級支出18,481萬元。各支出項目的決算數與年初報告的執(zhí)行數一致,各項目支出詳見附表。
二、預備費使用情況
區(qū)本級年初預算安排預備費2,000萬元,全年動用預備費2,000萬元,主要用于上解支出。
三、政府性基金收支決算情況
政府性基金總收入為311萬元,其中上級補助264萬元,上年結余47萬元。
政府性基金總支出為254萬元,調出資金37萬元,專項結轉20萬元。
四、社保基金收支決算情況
社?;鹗杖霝?,323.36 萬元,支出為985.26 萬元,收支相抵,滾存結余1,111.28萬元。
以上有關預算完成的具體情況詳見附表。
五、2015年預算執(zhí)行成果
(一)優(yōu)化支出結構,支出重心下移,切實保障和改善民生,促進柳南經濟社會和諧發(fā)展。一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展,撥付資金44,526萬元支持教育發(fā)展,積極落實“學前教育三年行動計劃”;二是深入開展“老有所養(yǎng)”工程,通過購買服務方式依托民辦養(yǎng)老院、居家養(yǎng)老服務站開展居家養(yǎng)老服務。擴大高齡補貼享受范圍,享受人群從年滿90周歲以上的老年人調整到年滿80歲,使我市80周歲(含80周歲)以上高齡老人共享經濟社會發(fā)展成果;三是全面支持強農惠農富農資金落實,其中撥付農業(yè)產業(yè)化資金468萬元,撥付314萬元用于水利基礎設施建設和維護,撥付563萬元用于柳南區(qū)通屯道路建設;四是著力提升社會保障水平,撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金1,138萬元,有力保障低收入群體基本生活;五是支持加快醫(yī)療改革推進,新型農村合作醫(yī)療補助標準由每人每年390元提高到450元,其中政府補助標準不低于360元、個人繳費不低于90元。
(二)強化財政監(jiān)管,穩(wěn)步推進各項財政改革。一是部門預算改革邁出重要步伐。圍繞“做實基本支出,做細項目支出”,大力推進部門預算改革,預算管理逐步向規(guī)范化、法制化邁進。二是繼續(xù)深入開展預算績效管理工作。今年以來,我區(qū)對全部預算單位的項目資金實行預算績效管理,實行預算績效管理的單位覆蓋率達到100%,預算績效資金達到75%以上,預算績效工作的實施對推進財政科學化、精細化管理,強化預算支出的責任和效率,提高財政資金使用效益發(fā)揮了重要作用。三是強化非稅收入管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,區(qū)直單位收繳分離工作運轉情況良好。2015年全年非稅收入完成10,950萬元,非稅收入的足額征收,對平衡財政預算、緩解支出壓力和收支矛盾起到了積極的作用。
(三)突出工作重點,促進各項工作協調發(fā)展。一是積極落實中央文件精神,盤活存量資金,加快預算執(zhí)行進度。二是全面開展涉農資金專項整治行動,提高涉農資金使用效益。三是會計管理工作得到全面提升。積極開展會計監(jiān)督、會計管理和會計培訓,會計基礎管理得到全面提升。積極推行村級會計委托代理服務,目前,我區(qū)20個行政村均實行村級會計委托代理記賬服務。同時,繼續(xù)做好年度的會計從業(yè)人員的后續(xù)教育工作。
各位委員,盡管我區(qū)財政運行總體情況良好,但我們還應清醒地看到,財政運行還面臨很大困難和問題:一是在經濟發(fā)展進入新常態(tài)后,財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出,我區(qū)財政掛賬從2014年的9,209萬元擴大為現在的17,362萬元,其中2016年預算消化養(yǎng)老保險5,042萬,仍有12,320萬未能安排預算, 財政風險隱患逐步加大。二是預算約束有待進一步加強,預算執(zhí)行管理水平有待提升;三是財政支持經濟社會發(fā)展的方式亟待改進,資金使用績效需進一步提高。對于這些問題,我們將采取有效措施加以解決。
附表:
一.2015年財政組織收入情況表(草案)
二.2015年本級公共財政預算收入決算表(草案)
三.2015年本級公共財政預算支出決算表(草案)
四.2015年政府性基金收入決算表(草案))
五.2015年政府性基金支出決算表(草案)
六.2015年社?;痤A算收支決算表(草案)