柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年預(yù)算公開說明
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目錄
第一部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心概況
一、?? 主要職責(zé)
二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、?? 人員構(gòu)成情況
第二部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、?? 部門收支總表
二、?? 部門收入總表
三、?? 部門支出總表
四、?? 財(cái)政撥款收支總表
五、?? 一般公共預(yù)算支出表
六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表
七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、?? 政府性基金預(yù)算支出表
九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
第三部分 柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心概況
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一、?? 主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于便民服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件;擬訂便民服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。
(二)退役軍人服務(wù)站主要職責(zé):開展退役軍人政策宣傳,推廣和培樹先進(jìn)典型;組織開展針對(duì)退役軍人的走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專場招聘會(huì);協(xié)助開展退役軍人黨建工作,配合有關(guān)部門做好退役軍人來信來訪工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)退役軍人管理服務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)真履職盡責(zé),切實(shí)發(fā)揮作用。
(三)新時(shí)代文明實(shí)踐所主要職責(zé):負(fù)責(zé)承接中心派單任務(wù)的落地落實(shí)工作,做好群眾需求的收集梳理、匯總上報(bào)工作,組建志愿服務(wù)隊(duì)開展志愿服務(wù),圍繞群眾實(shí)際需求,常態(tài)化開展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風(fēng)易俗、文化體育、法律援助、支教助學(xué)、扶危濟(jì)困、扶殘助殘、醫(yī)療保健、應(yīng)急救援、文藝演出等志愿服務(wù)活動(dòng)。
(四)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障法律法規(guī)政策宣傳,咨詢工作。開展人力資源調(diào)查統(tǒng)計(jì)、動(dòng)態(tài)管理工作。審核、上報(bào)就業(yè)登記、失業(yè)登記相關(guān)資料,開展登記失業(yè)人員日常管理工作,收集、發(fā)布就型信息提供職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)等就業(yè)服務(wù),對(duì)接編辦工作。
(五)組織轄區(qū)相關(guān)人員參加職業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定。負(fù)責(zé)社區(qū)就業(yè)崗位開發(fā),做好公益性崗位開發(fā)管理工作。開展創(chuàng)建充分轉(zhuǎn)移就業(yè)街道、社區(qū)活動(dòng)。審核、上報(bào)就業(yè)困難人員認(rèn)定資料、組織開展就業(yè)援助工作,協(xié)助清實(shí)就業(yè)政策、配合社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面、參保、繳費(fèi)及待遇發(fā)放等服務(wù)工作,負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作。
(六)負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)監(jiān)察投訴受理以及勞動(dòng)爭議調(diào)解工作。負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)公共就業(yè)服務(wù)保障服引指導(dǎo)和管理。承擔(dān)上級(jí)人力資源社會(huì)保障的其他工作任務(wù)。
(七)負(fù)責(zé)為群眾提供公共服務(wù),宣傳貫徹黨和政府相關(guān)政策方針。
(八)負(fù)責(zé)辦理街道本級(jí)和經(jīng)授權(quán)行使的相關(guān)行政審批,以及證照辦理、信息咨詢等便民服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)等工作,落實(shí)各項(xiàng)便民服務(wù)措施。
(十)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。
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二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心屬于柳南區(qū)銀山街道辦事處下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位,是全額撥款事業(yè)單位。
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三、人員構(gòu)成情況
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心:全額撥款事業(yè)編制8人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。
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第二部分??
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心
2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
上述報(bào)表詳見附件
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第三部分
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算944001.21元,比2024年預(yù)算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。
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二、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年收入預(yù)算944001.21元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入944001.21元。比2024年預(yù)算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。
三、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年支出預(yù)算944001.21元,其中:基本支出944001.21元,項(xiàng)目支出0.00元。比2024年預(yù)算數(shù)增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。
四、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算944001.21元,是個(gè)新增的二層事業(yè)單位。收入為一般公共預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入944001.21元、上級(jí)撥款0.00元、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元;支出包括:一般公共服務(wù)支出649067.31元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161292元、衛(wèi)生健康支出52995.9元、住房保障支出80646元等。
五、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出944001.21元,其中基本支出944001.21元,項(xiàng)目支出0.00元,是個(gè)新增的二層事業(yè)單位,具體支出情況如下:
(一)事業(yè)運(yùn)行支出649067.31元,全部為基本支出,同比增加649067.31元。主要用于事業(yè)單位人員工資、事業(yè)運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是其為新增單位。
(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53764元,全部為基本支出,同比增加53764元。主要用于支付在編人員職業(yè)年金等。增加的主要原因是其為新增單位。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107528元,全部為基本支出,同比增加107528元。主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的主要原因是其為新增單位。
(四)事業(yè)單位醫(yī)療支出52995.9元,全部為基本支出,同比增加52995.9元。主要用于支付事業(yè)單位在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。增加的主要原因是其為新增單位。
(五)住房公積金支出80646元,全部為基本支出,同比增加80646元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。
六、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出944001.21元,其中:人員經(jīng)費(fèi)844646.25元,主要包括:基本工資280514元、獎(jiǎng)金21578元、績效工資242916元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107528元、職業(yè)年金繳費(fèi)53764元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52419.9元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5280.35元、住房公積金80646元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加844646.25元,增加的主要原因是其為新增單位。
公用經(jīng)費(fèi)99354.96元,主要包括:辦公費(fèi)32000.00元、印刷費(fèi)4000.00元、水費(fèi)1600.00元、電費(fèi)9600.00元、郵電費(fèi)5600.00元、物業(yè)管理費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)4000.00元、維護(hù)費(fèi)4240.00元、會(huì)議費(fèi)4800.00元、培訓(xùn)費(fèi)4800.00元、公務(wù)接待費(fèi)2880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8154.96元、其他商品和服務(wù)支出16080.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。
七、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2880元,是個(gè)新增的二層事業(yè)單位,具體如下:
1.因公出國(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排2880元,較2024年預(yù)算增加2880元,增加的主要原因是其為新增單位。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0元,與上年持平。
其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元,與上年持平;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元,與上年持平。
八、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,2025年參照事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算99354.96元,主要包括:辦公費(fèi)32000.00元、印刷費(fèi)4000.00元、水費(fèi)1600.00元、電費(fèi)9600.00元、郵電費(fèi)5600.00元、物業(yè)管理費(fèi)1600.00元、差旅費(fèi)4000.00元、維護(hù)費(fèi)4240.00元、會(huì)議費(fèi)4800.00元、培訓(xùn)費(fèi)4800.00元、公務(wù)接待費(fèi)2880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8154.96元、其他商品和服務(wù)支出16080.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年政府采購預(yù)算總金額8200.00元。其中:貨物類采購8200.00元、工程類采購0.00元、服務(wù)類采購0.00元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心2025年無國有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2025年柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心無項(xiàng)目支出預(yù)算。
第四部分名詞解釋
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(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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