2025年柳南區(qū)司法局柳南司法所預(yù)算公開
目錄
第一部分?? 柳南區(qū)柳南司法所概況
一、??????????? 主要職責(zé)
二、??????????? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、??????????? 人員構(gòu)成情況
第二部分?? 柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預(yù)算表
四、??????????? 部門收支總體情況表
五、??????????? 部門收入總體情況表
六、??????????? 部門支出總體情況表
七、??????????? 財(cái)政撥款收支總體情況表
八、??????????? 一般公共預(yù)算支出情況表
九、??????????? 一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、??????????? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
十一、???? 政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、???? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第三部分?? 柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分柳南區(qū)柳南司法所概況
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一、主要職責(zé)
(一)指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作,參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛;
(二)承擔(dān)社區(qū)矯正日常工作,組織開展對(duì)社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助;
(三)指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作;
(四)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對(duì)刑釋解教人員的安置幫教工作;
(五)組織開展法制宣傳教育工作;
(六)組織開展基層依法治理工作;
(七)協(xié)助基層政府處理社會(huì)矛盾糾紛;
(八)參與社會(huì)治安綜合治理工作;
(九)完成上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府交辦的維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳南區(qū)柳南司法所,2002年8月12日經(jīng)柳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立(柳編機(jī)字[2002]75號(hào)),位于柳州市柳南區(qū)紅光路66號(hào)之一,柳南街道辦事處內(nèi)。是柳南區(qū)司法局在柳南街道的派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和組織實(shí)施本轄區(qū)的司法行政工作。
三、人員構(gòu)成情況
司法所設(shè)行政編制1人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。。
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第二部分
柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預(yù)算表
一、?? 部門收支總體情況表
二、?? 部門收入總體情況表
三、?? 部門支出總體情況表
四、?? 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表
六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、?? 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表
九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
上述報(bào)表詳見附件
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第三部分
柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)柳南司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳南司法所2025年收支總預(yù)算250724.26元。比2024年預(yù)算數(shù)增加4433.67元,增加的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年部門收入預(yù)算情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年收入預(yù)算250724.26元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入250724.26元。比2024年預(yù)算數(shù)增加4433.67元,增加的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年部門支出預(yù)算情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年支出預(yù)算250724.26元,其中:基本支出250724.26元;項(xiàng)目支出0.00元,比2024年預(yù)算數(shù)增加4433.67元,增加的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算250724.26元,比2024年預(yù)算數(shù)增加4433.67元,增加的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。收入為一般公共預(yù)算撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入,無政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。其中收入包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入250724.26元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1764.96元、公共安全支出147574元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47280元、衛(wèi)生健康支出30465.3元、住房保障支出23640元。
五、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預(yù)算支出250724.26元,其中:基本支出250724.26元,項(xiàng)目支出0.00元。比2024年預(yù)算數(shù)增加4433.67元,增加的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。具體支出情況如下:
1、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算1764.96元,其中基本支出1764.96,同比增加957元。主要用于行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,增加的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、行政運(yùn)行支出預(yù)算147574.00元,其中基本支出147574.00元,同比減少18792元。主要用于人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,減少的主要原因人員經(jīng)費(fèi)減少。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算31520.00元,其中基本支出31520.00,同比增加8184.80元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算15760.00元,其中基本支出15760.00元,同比減少716.73元。用于繳納職工職業(yè)年金。減少的主要原因是去年未安排前年職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算8956.80元,其中基本支出8956.80元,同比增加206.10元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。
6、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算21508.5元,其中基本支出21508.5元,同比增加9840.90元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
7、住房公積金支出預(yù)算23640.00元,其中基本支出23640.00元,同比增加4753.60元。用于繳納職工公積金。增加的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出250724.26元,其中:人員經(jīng)費(fèi)234769.30元,主要包括:基本工資46982.00元、津貼補(bǔ)貼48620.00元、獎(jiǎng)金37388.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31520.00元、職業(yè)年金繳費(fèi)15760.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21508.50元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8956.80元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)394.00元、住房公積金23640.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少11521.29元,減少的主要原因人員經(jīng)費(fèi)減少。
公用經(jīng)費(fèi)15954.96元,主要包括:辦公費(fèi)3,450.00元、印刷費(fèi)350.00元、水費(fèi)350.00元、電費(fèi)1,300.00元、郵電費(fèi)700.00元、物業(yè)管理費(fèi)200.00元、差旅費(fèi)4,500.00元、維護(hù)費(fèi)650.00元、會(huì)議費(fèi)650.00元、培訓(xùn)費(fèi)650.00元、公務(wù)接待費(fèi)460.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1764.96元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少18213.00元,減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預(yù)算“三公”兩費(fèi)支出情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1740.00元,同口徑比2024年減少310.00元,具體如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元,比上年無變動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排460.00元,比上年增加10.00元。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元,比上年無變動(dòng),其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元,比上年無變動(dòng);
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元,比上年無變動(dòng)。
4、會(huì)議費(fèi)2025年預(yù)算安排640.00元,比上年減少160.00元。
5、培訓(xùn)費(fèi)2025年預(yù)算安排640.00元,比上年減少160.00元。
八、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
柳南區(qū)柳南司法所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算15954.96元,主要包括:辦公費(fèi)3,450.00元、印刷費(fèi)350.00元、水費(fèi)350.00元、電費(fèi)1,300.00元、郵電費(fèi)700.00元、物業(yè)管理費(fèi)200.00元、差旅費(fèi)4,500.00元、維護(hù)費(fèi)650.00元、會(huì)議費(fèi)650.00元、培訓(xùn)費(fèi)650.00元、公務(wù)接待費(fèi)460.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1764.96元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少18213.00元,減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年柳南區(qū)柳南司法所政府采購預(yù)算總額為0元,與2024年相比無變動(dòng)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。
柳南區(qū)柳南司法所有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
2025年柳南區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍,也無一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)。
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第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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