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柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年預算公開

來源: 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心  |   發(fā)布日期: 2025-03-12 18:00   

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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 ? 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

第三部分?? 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心概況

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一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于黨群服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件;擬訂黨群服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實施。

(二)負責黨員、群眾、駐區(qū)單位相關(guān)服務(wù)事項的辦理工作,負責進入中心的審批事項的集中受理、辦理。

(三)統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建與駐區(qū)單位黨建、行業(yè)黨建、領(lǐng)域黨建互聯(lián)互動,抓好轄區(qū)內(nèi)新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。加強黨風廉政建設(shè),領(lǐng)導和支持紀律檢查機關(guān)履行監(jiān)督責任,推動全面從嚴治黨向城市基層延伸。

(四)面向黨員、基層干部、入黨積極分子和周邊群眾開展黨務(wù)政策咨詢,辦理黨內(nèi)業(yè)務(wù),傳播黨建理論知識,為黨員政治生活提供場所。

(五)有機聯(lián)結(jié)單位、行業(yè)和轄區(qū)各領(lǐng)域黨組織,整合黨建、行政資源和群團兩新組織企業(yè)和“兩代表一委員”、黨員志愿者等各種服務(wù)資源為黨員群眾提供綜合性服務(wù)。

(六)建立完善居民自治機制、民主協(xié)商機制、群團帶動機制、社會參與機制,把各級黨組織、政府和群團組織力量凝聚起來,共同參與黨群服務(wù)中心的運行管理。

(七)設(shè)立黨員服務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、幫辦代辦、咨詢投訴等專門窗口,讓黨建、政法、宣傳、教育、綜治、民政等部門把基層治理延伸到基層。

(八)推動黨群共享,資源共用。

(九)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心是柳南街道辦事處下設(shè)的二級全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制8人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年收支總預算698462.13元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年收入預算698462.13元,其中:一般公共預算撥款收入698462.13元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年支出預算698462.13元,其中:基本支出698462.13元,項目支出0.00元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預算698462.13元,收入為一般公共預算撥款本年收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入,無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款本年收入。包括:一般公共預算當年撥款收入698462.13元;支出包括:一般公共服務(wù)支出489513.66元、社會保障和就業(yè)支出114255.60元、衛(wèi)生健康支出37565.07元、住房保障支出57127.80元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算支出698,462.13元,其中:基本支出698,462.13元,項目支出0.00元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。具體支出預算如下:

1、事業(yè)運行支出預算489,513.66元,其中基本支出489,513.66元。主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算76,170.40元,其中基本支出76,170.40元。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

3、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助預算38,085.20元,其中基本支出38,085.20元。用于繳納職工職業(yè)年金。

4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預算37,565.07元,其中基本支出37,565.07元。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。

5、住房公積金支出預算57,127.80元,其中基本支出57,127.80元。主要用于繳納職工公積金。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算基本支出698462.13元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。其中:人員經(jīng)費602670.93元,主要包括:基本工資195364.00元、獎金15028.00元、績效工資179998.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76170.40元、職業(yè)年金繳費38085.20元、職工基本醫(yī)療保險繳費37133.07元、其他社會保障繳費3764.46元、住房公積金57127.80元。

公用經(jīng)費95791.20元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費4591.20元,其他商品和服務(wù)支出16080.00元。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算“三公”兩費支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算12480.00元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。具體如下:

1、因公出國(境)費2025年預算安排0.00元,比上年無變動。

2、公務(wù)接待費2025年預算安排2880.00元。

3、公務(wù)用車購置及運行費2025年預算安排0.00元,其中:

公務(wù)用車購置費2025年預算安排0.00元;

公務(wù)用車運行維護費2025年預算安排0.00元。

4、會議費2025年預算安排4800.00元。

5、培訓費2025年預算安排4800.00元。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年沒有國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,2025年參照事業(yè)運行經(jīng)費安排預算95791.20元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費4591.20元,其他商品和服務(wù)支出16080.00元。柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心政府采購預算總金額為20000.00元。其中:貨物類采購20000元、工程類采購0元,服務(wù)類采購0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心部門預算無項目支出預算。

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第四部分名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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2025年
柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年預算公開
來源:柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心 時間:2025-03-12 18:00

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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 ? 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

第三部分?? 柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心概況

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一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于黨群服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件;擬訂黨群服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實施。

(二)負責黨員、群眾、駐區(qū)單位相關(guān)服務(wù)事項的辦理工作,負責進入中心的審批事項的集中受理、辦理。

(三)統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建與駐區(qū)單位黨建、行業(yè)黨建、領(lǐng)域黨建互聯(lián)互動,抓好轄區(qū)內(nèi)新業(yè)態(tài)新群體黨建工作。加強黨風廉政建設(shè),領(lǐng)導和支持紀律檢查機關(guān)履行監(jiān)督責任,推動全面從嚴治黨向城市基層延伸。

(四)面向黨員、基層干部、入黨積極分子和周邊群眾開展黨務(wù)政策咨詢,辦理黨內(nèi)業(yè)務(wù),傳播黨建理論知識,為黨員政治生活提供場所。

(五)有機聯(lián)結(jié)單位、行業(yè)和轄區(qū)各領(lǐng)域黨組織,整合黨建、行政資源和群團兩新組織企業(yè)和“兩代表一委員”、黨員志愿者等各種服務(wù)資源為黨員群眾提供綜合性服務(wù)。

(六)建立完善居民自治機制、民主協(xié)商機制、群團帶動機制、社會參與機制,把各級黨組織、政府和群團組織力量凝聚起來,共同參與黨群服務(wù)中心的運行管理。

(七)設(shè)立黨員服務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、幫辦代辦、咨詢投訴等專門窗口,讓黨建、政法、宣傳、教育、綜治、民政等部門把基層治理延伸到基層。

(八)推動黨群共享,資源共用。

(九)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心是柳南街道辦事處下設(shè)的二級全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制8人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門預算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年收支總預算698462.13元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年收入預算698462.13元,其中:一般公共預算撥款收入698462.13元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年支出預算698462.13元,其中:基本支出698462.13元,項目支出0.00元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預算698462.13元,收入為一般公共預算撥款本年收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入,無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款本年收入。包括:一般公共預算當年撥款收入698462.13元;支出包括:一般公共服務(wù)支出489513.66元、社會保障和就業(yè)支出114255.60元、衛(wèi)生健康支出37565.07元、住房保障支出57127.80元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算支出698,462.13元,其中:基本支出698,462.13元,項目支出0.00元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。具體支出預算如下:

1、事業(yè)運行支出預算489,513.66元,其中基本支出489,513.66元。主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算76,170.40元,其中基本支出76,170.40元。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

3、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助預算38,085.20元,其中基本支出38,085.20元。用于繳納職工職業(yè)年金。

4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預算37,565.07元,其中基本支出37,565.07元。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。

5、住房公積金支出預算57,127.80元,其中基本支出57,127.80元。主要用于繳納職工公積金。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算基本支出698462.13元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。其中:人員經(jīng)費602670.93元,主要包括:基本工資195364.00元、獎金15028.00元、績效工資179998.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76170.40元、職業(yè)年金繳費38085.20元、職工基本醫(yī)療保險繳費37133.07元、其他社會保障繳費3764.46元、住房公積金57127.80元。

公用經(jīng)費95791.20元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費4591.20元,其他商品和服務(wù)支出16080.00元。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算“三公”兩費支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算12480.00元,是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。具體如下:

1、因公出國(境)費2025年預算安排0.00元,比上年無變動。

2、公務(wù)接待費2025年預算安排2880.00元。

3、公務(wù)用車購置及運行費2025年預算安排0.00元,其中:

公務(wù)用車購置費2025年預算安排0.00元;

公務(wù)用車運行維護費2025年預算安排0.00元。

4、會議費2025年預算安排4800.00元。

5、培訓費2025年預算安排4800.00元。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心2025年沒有國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,2025年參照事業(yè)運行經(jīng)費安排預算95791.20元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費4591.20元,其他商品和服務(wù)支出16080.00元。柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心是2025年新成立單位,無去年對比數(shù)。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心政府采購預算總金額為20000.00元。其中:貨物類采購20000元、工程類采購0元,服務(wù)類采購0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)柳南街道黨群服務(wù)中心部門預算無項目支出預算。

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第四部分名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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