柳南區(qū)第十幼兒園部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分?柳南區(qū)第十幼兒園概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
第三部分?柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第一部分?柳南區(qū)第十幼兒園概況
一、主要職責(zé)
(一)研究擬定全園教育發(fā)展戰(zhàn)略法,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)研究擬定幼兒園規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
(三)管理和指導(dǎo)幼兒園學(xué)前教育工作,確保普及學(xué)前教育工作成果。
(四)管理幼兒園教育經(jīng)費(fèi),執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳南區(qū)第十幼兒園屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有:園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室、黨建室、后勤室、財(cái)務(wù)室、資料室、保健室。
三、人員構(gòu)成情況
柳南區(qū)第十幼兒園:參公事業(yè)編制30人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員30人。
第二部分?柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件
第三部分?柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)第十幼兒園所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)第十幼兒園2023年收支總預(yù)算5457889元,比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元,增加的主要原因是:教職工人員增加;工資與福利支出社?;鶖?shù)增加調(diào)整、職稱(chēng)調(diào)整。
二、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年收入預(yù)算5457889元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5148350.54元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余309538.46元。比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元,增加的主要原因是:教職工人員增加;工資與福利支出社?;鶖?shù)增加調(diào)整、職稱(chēng)調(diào)整。
三、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年支出預(yù)算5457889元,其中:基本支出5457889元,比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元,增加的主要原因是:教職工人員增加;工資與福利支出社?;鶖?shù)增加調(diào)整、職稱(chēng)調(diào)整。
四、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5457889元,比2022年預(yù)算數(shù)4455441.27元增加1002447.73元,增加的主要原因是:教職工人員增加;工資與福利支出社?;鶖?shù)增加調(diào)整、職稱(chēng)調(diào)整。
收入為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算撥款收入5148350.54元、政府性基金預(yù)算撥款0元、上年結(jié)余收入309538.46元;支出包括:一般公共服務(wù)支出18002.64元、教育支出3338518.19元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1220249.93元、衛(wèi)生健康支出255975.98元、住房保障支出625142.26元。
五、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出5457889元,其中基本支出5457889元、項(xiàng)目支出0元,比2022年預(yù)算數(shù)增加1002447.73元,具體支出預(yù)算如下:
1.學(xué)前教育支出預(yù)算3338518.19元,同比增加364132.19元,主要用于幼兒園人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是:教職工人員增加、職稱(chēng)調(diào)整。
2.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算482744.4元,其中基本支出482744.4元,同比增加3558.8元,主要用于退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出737505.53元,其中基本支出737505.53元,同比增加267580.97元,用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工職業(yè)年金。增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)、人員增加。
4. 事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算255975.98元,其中基本支出255975.98元,同比增加29391.67元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是基數(shù)調(diào)整;人員增加。
5. 住房保障支出類(lèi)科目預(yù)算625142.26元,其中基本支出625142.26元,同比增加308307.94元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng),人員增加。
6.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出18002.64元,其中基本支出18002.64元,同比減少18002.64元,用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分。減少的原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位部分未能按時(shí)下?lián)堋?/span>
六、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出5457889元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4616038.55元,主要包括:基本工資1181684.00元、津貼補(bǔ)貼180320.20元、獎(jiǎng)金493000.00元、績(jī)效工資951202.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)476378.59元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)232234.56元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20841.56元、住房公積金357283.94元、醫(yī)療費(fèi)2160.00元、退休費(fèi)482744.4元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出情況共計(jì)309538.46元,其中住房公積金支出267858.32元,工傷保險(xiǎn)支出211.36元,失業(yè)保險(xiǎn)支出528.5元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22937.64元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出18002.64元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加473102.56元,增加的主要原因是:教職工人員增加;工資與福利支出社保基數(shù)增加調(diào)整、職稱(chēng)調(diào)整。
公用經(jīng)費(fèi)532311.99元,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)38611.99元、其他商品和服務(wù)支出(生均公用經(jīng)費(fèi))493700.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加219806.71元,增加的主要原因是擴(kuò)班幼兒人數(shù)增加相應(yīng)的生均公用經(jīng)費(fèi)也增加。
七、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。
八、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于柳南區(qū)第十幼兒園2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
柳南區(qū)第十幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出5457889元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4616038.55元,主要包括:基本工資1181684.00元、津貼補(bǔ)貼180320.20元、獎(jiǎng)金493000.00元、績(jī)效工資951202.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)476378.59元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)232234.56元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20841.56元、住房公積金357283.94元、醫(yī)療費(fèi)2160.00元、退休費(fèi)482744.4元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出情況共計(jì)309538.46元,其中住房公積金支出267858.32元,工傷保險(xiǎn)支出211.36元,失業(yè)保險(xiǎn)支出528.5元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22937.64元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出18002.64元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算增加473102.56元,增加的主要原因是:教職工人員增加;工資與福利支出社?;鶖?shù)增加調(diào)整、職稱(chēng)調(diào)整。
公用經(jīng)費(fèi)532311.99元,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)38611.99元、其他商品和服務(wù)支出(生均公用經(jīng)費(fèi))493700.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加219806.71元,增加的主要原因是擴(kuò)班幼兒人數(shù)增加相應(yīng)的生均公用經(jīng)費(fèi)也增加。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2023年柳南區(qū)第十幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額為23845元,比2022年36450元減少12605元。其中,貨物類(lèi)采購(gòu)23845元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。
柳南區(qū)第十幼兒園有車(chē)輛0輛。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
2023年柳州市柳南區(qū)第十幼兒園部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考核范圍。一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下:
項(xiàng)目名稱(chēng):工資性支出(財(cái)政統(tǒng)發(fā))
項(xiàng)目金額:2372403.20元
項(xiàng)目目標(biāo):及時(shí)按時(shí)支付經(jīng)費(fèi)、完成工資性支出績(jī)效考評(píng)工作。
部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。
第四部分?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。