2019年柳南區(qū)政府辦部門預算
目?? 錄
第一部分?? 政府辦概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分?? 區(qū)政府辦2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經(jīng)營支出預算表
第三部分??? 政府辦2019年部門預算情況說明
第四部分??? 名詞解釋
第一部分?? 政府辦概況
一、主要職責
(一)根據(jù)區(qū)政府領導要求,組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。
(二)負責區(qū)政府會議的準備工作,協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定的事項。
(三)研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請示的事項,并提出擬辦意見報區(qū)政府領導審批。
(四)督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會議決定事項以及區(qū)政府領導重要批示,并對有關情況進行監(jiān)督檢查。
(五)負責區(qū)人大代表建議、批評、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。
(六)負責與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系,協(xié)助區(qū)政府領導處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。
(七)負責區(qū)政府日常值班工作;負責全區(qū)應急預案體系和應急體制機制、法制建設、協(xié)調(diào)指導重大以上突發(fā)公共事件預防預警、應急保障和救援工作。
(八)負責組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動。
(九)負責協(xié)調(diào)推進政府系統(tǒng)無紙化辦公建設;負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作;負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設和運行管理工作。
(十)承辦區(qū)政府領導交辦的其他事項。
二、機構設置情況
政府辦共有直屬行政單位1個,設有民宗局、政務中心、地志辦三個二層機構。
三、人員構成情況
政府辦本級:行政編制14人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員14人。
第二部分?? 政府辦2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經(jīng)營支出預算表
上述報表詳見附件
第三部分??政府辦2019年部門預算情況說明
一、關于政府辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
政府辦2019年財政撥款收支總預算9303308.50元,比2018年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委、區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。收入為一般公共預算撥款和上級撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入本級933308.50元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:一般公共服務支出7818032.44元、社會保障和就業(yè)支出514706.36元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249981.26元,住房保障支出220588.44元、災害防治及應急管理支出500000元。
二、關于政府辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
政府辦2019年一般公共預算當年撥款9303308.50元,比2019年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。
(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務類科目支出預算7818032.44元,占支出總預算的84.034%,同比減少468908.08元;主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,減少的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費及;
2.社會保障和就業(yè)支出514706.36元,占支出總預算的5.53%,同比減少25699.52元;主要用于繳納養(yǎng)老保險,減少的原因是人員職級有變動;
3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算249981.26元,占支出總預算的2.69%,同比減少19976.59元;主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是人員職級有變動;
4.住房保障支出類科目支出預算220588.44元;占支出總預算的2.37%,同比減少21214.08元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應減少。
5、災害防治及應急管理支出預算500000元;占支出總預算的5.37%,同比增加500000元。用于創(chuàng)衛(wèi)生城經(jīng)費,增加的原因是創(chuàng)衛(wèi)生城安排相應的經(jīng)費。
三、 關于政府辦2019年一般公共預算基本支出情況說明
政府辦2019年一般公共預算基本支出3758308.50元,其中:人員經(jīng)費2777843.76元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等,較2018年預算增加70154.41元,增長13.11%,增長的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資;
公用經(jīng)費980464.74元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等,較2018年預算減少230285.68元,下降4.81%,下降的主要原因是部分機關運行經(jīng)費標準降低。
四、關于政府辦2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
政府辦2019年“三公”經(jīng)費625040元。其中因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費620000元、公務接待費5040元。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少140000元,其中因公出國(境)費、公務用車購置費和公務接待費與去年持平,公務用車運行費與2018年相比較減少了140000元,減少的原因是部分公車運行費移交使用單位。公務用車運行費移交機關后勤使用。
五、關于政府辦2019年政府性基金預算支出情況的說明
政府辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于政府辦2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。政府辦2019年收支總預算9303308.50元。比2019年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。
七、關于政府辦2019年收入預算情況說明
政府辦2019年收入預算9303308.50元,其中:一般公共預算撥款收入9303308.50元,占100%。比2019年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。
八、關于政府辦2019年支出預算情況說明
政府辦2019年支出預算9303308.50元,其中:基本支出3758308.50元,占40.39%;項目支出5545000.00元,占59.61%。比2019年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。
九、關于政府辦2019年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明
政府辦2019年無國有資本經(jīng)營支出預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況說明
政府辦機關運行經(jīng)費980464.74元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等,較2018年預算減少230285.68元,下降4.81%,下降的主要原因是部分機關運行經(jīng)費標準降低。
(二)政府采購預算安排情況說明。
2019年政府辦政府采購預算總額為0元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
政府辦共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
政府辦預算沒有項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款50萬元資金。?
第四部分?? 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。