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中國共產(chǎn)黨柳州市柳南區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部,柳州市柳南區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2019年預算公開
2019年
柳南區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預算
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目錄
第一部分統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、?主要職責
二、?機構(gòu)設(shè)置情況
三、?人員構(gòu)成情況
第二部分 ??2019年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、?政府性基金預算支出表
六、?部門收支總表
七、?部門收入總表
八、?部門支出總表
九、?國有資本經(jīng)營支出預算表
第三部分統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
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第一部分統(tǒng)戰(zhàn)部概況
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一、主要職責
???(一)研究新時期統(tǒng)戰(zhàn)工作的理論和方針、政策,調(diào)查了解和掌握統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況,協(xié)助黨委總攬統(tǒng)戰(zhàn)工作全局。組織貫徹中央的統(tǒng)戰(zhàn)政策和自治區(qū)、市委的有關(guān)指示,向柳南區(qū)黨委提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見建議,為黨委決策起參謀作用。
??(二)宣傳黨的新時期統(tǒng)戰(zhàn)政策,了解檢查黨的民族、宗教、僑務(wù)、知識分子等政策的貫徹執(zhí)行情況,反應(yīng)這些階層人士的意見和要求,協(xié)調(diào)關(guān)系。配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族、黨外后備干部和知識分子隊伍的培養(yǎng)建設(shè)工作。團結(jié)聯(lián)系民族、宗教代表人士,做好政策引導。
??(三) 負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,做好轄區(qū)內(nèi)港澳同胞、臺胞、臺屬的有關(guān)工作,開展各種聯(lián)誼活動,接待和處理好他們的來訪。
??(四)負責聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)工商界社團和代表人士,研究反映轄區(qū)非公有制經(jīng)濟人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系。幫助、教育、引導他們愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻,走社會主義道路。
??(五)指導鎮(zhèn)、街道(社區(qū))做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。
??(六)協(xié)助做好柳南區(qū)政協(xié)委員的推薦。
??(七)完成中共柳南區(qū)委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
?????柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有合署辦公單位2個。其中行政單位2個。行政單位是柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級,合署辦公單位是柳南區(qū)工商聯(lián)、非公辦。
三、人員構(gòu)成情況
我部人員編制總數(shù)為5人,其中行政編制5人。編制內(nèi)財政供養(yǎng)人數(shù)5人,其中行政編制5人。
具體情況如下:
1.柳南區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級。行政編制3人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員3人。
2.柳南區(qū)工商聯(lián)、非公辦。行政編2人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員2人。
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第二部分
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經(jīng)營支出預算表
上述報表詳見附件
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第三部分
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算情況說明
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一、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財政撥款收支總預算1905925.91元,比2018年預算數(shù)增加207709.91元,增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合,把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,工商聯(lián)、非公辦預算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預算管理。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1905925.91元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1653459.12元、社會保障和就業(yè)支出133427.28元、衛(wèi)生健康支出61856.39元,住房保障支出57183.12元。
二、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預算當年撥款1905925.25元, 比2018年預算數(shù)增長207709.91元,增長原因是政府進行機構(gòu)整合,把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,工商聯(lián)、非公辦預算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預算管理。
(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)類科目支出預算1653459.12元,占支出總預算的86.75%,同比增加38712.84元,主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等,增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎;
2.社會保障和就業(yè)支出133427.28元,占支出總預算7%,同比增加10200.96元,主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,增加的原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)增加;
3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算61856.39元,占支出總預算的3.25%,同比增加1690.80元,主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;
4.住房保障支出類科目支出預算57183.12元;占支出總預算的3.1%,同比增加1971.84元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。
三、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預算基本支出情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預算基本支出876675.91元,其中:人員經(jīng)費569178.6元,主要包括:基本工資(181447.20元,比2018年增加28921.20元)、津貼補貼(252610.80元,比2018年增加74700.80元)、獎金(135120.60元,比2018年增加122409.60元)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(95305.2元,比2018年增加32915.2元)、職業(yè)年金繳費(38122.08元,比2018年增加38122.08元)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳(36541.63元,比2018年增加18407.63元)、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(19645.46元,比2018年增加19645.46元)、其他社會保障繳費(5669.3元,比2018年減少19373.7元)、住房公積金(57183.12元,比2018年增加5349.12元),較2018年預算增加321096.39元,增長64.15%,增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金,其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低;
公用經(jīng)費55030.52元,主要包括:辦公費(7460元,比2018年增加2100元)、印刷費(1800元,比2018年增加600元)、水費(1150元,比2018年增加150元)、電費(4750元,比2018年增加1350元)、郵電費(3300元,比2018年增加900元)、物業(yè)管理費(600元,比2018年減少200元)、差旅費(15400元,比2018年增加1800元)、維修(護)費(1800元,比2018年增加1600元)、會議費(3120元,與2018年持平)、培訓費(2080元,與2018年持平)、公務(wù)接待費(1440元,與2018年持平)、工會經(jīng)費(7130.52元,比2018年增加1458.52元)、福利費(2600元,與2018年持平)、其他交通費用(0元,比2018年減少41400元)、其他商品和服務(wù)支出(2400元,與2018年持平)。公用經(jīng)費較2018年預算減少32641.48元,下降37.23%,下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目,工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。
四、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為21880元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費21880元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算減少3560元,下降13.99%原因是辦公經(jīng)費減少
五、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年政府性基金預算支出情況的說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支總預算1905925.91元。比2018年預算數(shù)增加207709.91元,增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合,把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,工商聯(lián)、非公辦預算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預算管理。
七、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預算1905925.91元,其中:一般公共預算撥款收入1905925.91元,占100%。比2018年預算數(shù)增加207709.91元,增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合,把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,工商聯(lián)、非公辦預算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預算管理。
八、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預算1905925.91元,其中:基本支出876675.91元,占45.99%;項目支出1029250元,占54%。比2018年預算數(shù)增加207709.91元,增加的主要原因是政府進行機構(gòu)整合,把工商聯(lián)、非公辦與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公,工商聯(lián)、非公辦預算單位納入統(tǒng)戰(zhàn)部預算管理。
九、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2019年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年無國有資本經(jīng)營支出預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年統(tǒng)戰(zhàn)部各單位機關(guān)運行經(jīng)費55030.52元,主要包括:辦公費(7460元,比2018年增加2100元)、印刷費(1800元,比2018年增加600元)、水費(1150元,比2018年增加150元)、電費(4750元,比2018年增加1350元)、郵電費(3300元,比2018年增加900元)、物業(yè)管理費(600元,比2018年減少200元)、差旅費(15400元,比2018年增加1800元)、維修(護)費(1800元,比2018年增加1600元)、會議費(3120元,與2018年持平)、培訓費(2080元,與2018年持平)、公務(wù)接待費(1440元,與2018年持平)、工會經(jīng)費(7130.52元,比2018年增加1458.52元)、福利費(2600元,與2018年持平)、其他交通費用(0元,比2018年減少41400元)、其他商品和服務(wù)支出(2400元,與2018年持平)。公用經(jīng)費較2018年預算減少32641.48元,下降37.23%,下降的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟科目從其他交通費用調(diào)到津貼補貼科目,工會經(jīng)費和福利費增加是因為工資基數(shù)增加。
(二)政府采購預算安排情況說明。
2019年統(tǒng)戰(zhàn)部各單位政府采購預算總額為0元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
統(tǒng)戰(zhàn)部所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。
本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
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第四部分名詞解釋
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(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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